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计划采购制度
为加强公司的物资计划采购管理,进一步规范物资的计划采购供应工作,确保工程建设的顺利进行。根据川天宏【2011】13号《四川天宏实业集团有限公司财务审批制度》的相关制度及本公司的实际情况,特制定以下物资计划采购供应管理制度,请遵照执行。
一、 材料采购计划审批程序
1、月、周材料计划程序:由项目组现场管理人员提出申请,报工程部经理审核,分管总经理审批;
2、临时或急用材料,由项目部负责人电话或口头通知采购人员所需规格数量及建议品牌,实施采购。但物资采购回来后,仍需由项目部现场管理人员立即补申请计划单,交采购员作购买依据。
二、材料采购程序
1、采购员凭物资采购计划单:5000元以内的物资由采购员根据市场行情、质量、进行谈价和定价;超过5000元以上(特殊定价物资如汽、柴油、炸药等除外)的大宗物资须经过后勤保障部相关人员、项目部技术人员共同询价后,报分管领导、总经理同意后方可定价采购。
2、采购员在采购物资时,必须索要正规税务发票、送货清单、合格证、质保书等相关资料和票据。
3、物资采购回公司后,凭实物及送货清单发票入库或送施工现场,由保管员出具入库验收单。
4、采购员凭采购计划单、入库单、发票及货物清单报账。
三、材料验收保管程序
1、保管员凭计划单、发票及送货清单,对物资进行验收入库或直接交施工现场使用并向采购员出具入库验收单。
2、保管员凭领料单发货或在施工现场凭管-理-员及使用者现场开具领料单下货。
3、保管员应当在财务部门人员的指导下,做好各类物资、材料台账。
4、保管员对库存物资分类存放并做好标识,对直接进入施工现场的物资有权进行事后监督和追踪。
四川天宏集团有限公司贵州铜仁分公司
2011年11月20日
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