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内控管理情况报告模版
总行稽查部:
我行高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓。在严格执行总行制度、办法的前提下,针对实际,努力完善和细化内控管理制度,做精做细各项内控管理。为了实现经营目标,维护财产完整,保证相关资料正确和财务收支合法,使决策层的经营方针、经营决策得以顺利贯彻执行,工作效率和经济效益得以提高,我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略,在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将我行内控管理情况报告如下:
一、内部控制管理的基本情况
组织架构情况,员工上岗情况介绍。在机构设置上做到职能部门横向平行制约,前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递及时,贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作,努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度,为内控管理保驾护航。
二、内控管理主要措施及成效
(一)为确保内控管理落实到位,我行在内控管理工作上采取了以下措施:
(二)通过以上一系列措施,我行的内控管理取得了一定成效,主要体现在以下几个方面:
1、在制度建设上,学习培训制度、议事决策制度等得到进一步健全。
2、在制度执行上,员工操作风险意识进一步加强,业务操作程 1
序进一步规范,内控管理促进业务发展的理念进一步树立。
3、在制度保障上,监管、监督力度进一步加大,全年无重大违规违纪、无重大结算事故、无重大安保事故、无刑事案件。
三、内控管理存在的主要问题
从内外部监管中发现的问题来看,我行内控管理存在以下主要问题:
四、辖内发生案件、违章违纪和责任事故的情况
五、下一步内控管理的措施及安排
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内部控制诊断报告模版2017-05-09 16:14 | #2楼
一、 内控合规诊断工作介绍
(一)内控合规诊断目的
(二)内控合规诊断理论依据
(三)内控合规诊断范围
(四)内控合规诊断工作方法及程序
(五)内控合规诊断具体操作示例
二、 制度体系现状
(一)制度体系现状
(二)制度建设和维护职责分工
(三)制度一览表
三、内控合规诊断结果综述
(一)合规诊断结果综述
(二)合规诊断不符合项分析
(三)整体改进建议
四、内控合规诊断结果分项分析
(一)完全合规的业务活动
1、采购-物资采购
2、资产管理
3、合同
4、发展战略
(二)符合程度为高的业务活动
1、采购-项目采购
2、工程项目
3、全面预算
4、研究与开发
5、企业文化
6、业务外包
7、财务报告
8、人力资源
9、社会责任
10、组织架构
11、内部信息传递
(三)符合程度为中的业务活动
1、资金活动
(四)符合程度为低的业务活动
1、担保业务
2、销售业务
3、信息系统业务
五、附件
(一)业务活动合规诊断标准
(二)制度解读情况明细表
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