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物资采购报销规定
1、所有发票必须是合法的正式发票。取得的发票内容要填写齐全,并加盖有开票单位的发票专用章或财务专用章,白条及收据报销,必须有两人以上签字。发票必须有单位名称。
2、以上所有费用支出,原始报销单据必须真实、清晰、完整,有经办人、验收人或证明人签字,凡因涂改或撕裂等使原始单据模糊不清的,财务部拒绝报销。
3、报销费用时必须填写“费用报销单”或“差旅费报销单”,按不同类别分类进行粘贴,如差旅费、招待费、小车支出、办公费,不得混合粘贴。
4、不符合要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。公务中因个人原因违章的罚款不予报销。
采购报销规定
一、所有物品采购均须提出申请,特殊情况可特殊处理,但须在报销前补充相关手续;
二、采购申请审批,均须填写采购申请单:
1、加工订单的生产材料采购,由采购人员根据生产部预计用量填写采购申请,经部门经理复核后,经周盛签字再送李总批准;
2、设计师样板的面辅料采购申请由设计师或助理填写采购申请单,如助理填写须有所属设计师核准后,再交由李总签字生效;
3、除上述两点说明外其它物资采购均须书面申请,由部门经理签名由周盛审批生效(金额在100元以内,由所属部门经理签名即可);
三、采购报销:
1、公司设备或其他办公物品(除样板面辅料采购和加工合同面辅料外)采购报销审批:
(1)由报销人填写报销单,经部门经理签字送周盛审核后;再交由财务部出纳,之后由出纳跟进会计和蔡总审批;
(2)部门经理、设计师、未设立部门主管或经理的人员可直接送周盛签字审核后;再交由财务部出纳,之后由出纳跟进会计和蔡总审批;
2、设计师及助理采购所须样板面辅料报销审批:
(1)助理采购报销审批:由助理填写报销单,经所属设计师签字后,交由财务部出纳,之后由出纳跟进会计核准和蔡总审批。
(2)设计师采购报销审批:由设计师填写报销单,交由财务部出纳,之后由出纳跟进会计核准和蔡总审批。
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