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财务审计岗位职责

时间:2023-05-27 09:30:00 岗位职责 我要投稿

财务审计岗位职责

  在生活中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编精心整理的财务审计岗位职责,欢迎阅读与收藏。

财务审计岗位职责

财务审计岗位职责1

  职责描述:

  1、30岁左右;

  2、统招本科以上学历,国外学历要求有教育部留学服务中心的认证;

  3、3年以上普华永道、德勒、毕马威、安永四家事务所从业经验;

  4、持有CPA证书者优先;

  5、具有独立开展内部审计等财务工作的能力;

  6、抗压能力强。

财务审计岗位职责2

  岗位职责:(工程方向)

  1、完善内控评估体系;

  2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性、检查预评价;

  3、及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与有关部门的`协调和沟通。

  任职要求:

  1、大专以上,工程造价专业,中级以上职称;

  2、同岗位工作3年以上;工程审计人员须有工程现场工作经历(在施工方工作过儿年以上);

  3、工程审计人员须懂施工工艺、工程管理,能熟练操作造价软件;

  4、需有学习能力、善于表达沟通、有一定的抗压能力。

财务审计岗位职责3

  一、审计监察中心职则

  1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。

  2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。

  3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。

  4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

  5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。

  6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。

  7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

  8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。

  9、完成公司布置的其它工作。

  二、审计监察中心经理岗位职责

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

  2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

  3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。

  4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

  5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。

  7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。

  8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的'内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。

  9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。

  10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核。

  11、负责组织完成上级安排的其他工作。

  三、审计监察中心主管位职责

  1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。

  2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。

  3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。

  4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。

  5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

  6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

  7、完成上级安排的其他工作。

  四、审计监察中心审计员岗位职责

  1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

  5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。

  6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。

  7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

  8、完成上级安排的其他工作。

财务审计岗位职责4

  1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

  2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

  3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

  4、具有制造型工厂成本核算经验;

  5、开具发票,申报退税。

  6、完善内部单据,编制部分凭证。

  7、服从分配,完成领导交代的其他工作

财务审计岗位职责5

  出纳审计岗位职责

  职责描述:

  1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

  2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

  3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

  4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

  任职要求:

  1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。

  2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

  3.良好的.学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

  4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

  5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)

  出纳审计岗位

财务审计岗位职责6

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的'实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

财务审计岗位职责7

  1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;

  2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;

  3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

  4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;

  6、负责资金、资产的管理工作;

  7、监控可能会对公司造成经济损失的'重大经济活动;

  8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。

财务审计岗位职责8

  集团审计岗位职责

  岗位职责:

  1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。

  2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的`意见和建议。

  3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。

  任职要求:

  1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历

  2、工作经验:

  5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。

  3、年龄:30岁左右。

  4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。

  5、沟通关系(内部/外部):

  (1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。

  (2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。

  (3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。

  集团审计岗位

财务审计岗位职责9

  1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

  2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

  3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

  4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

财务审计岗位职责10

  1、配合财务总监区域酒店财务管理;

  2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);

  3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

  4、参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;

  5、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;

  6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的`事务;

  7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析;

  8、完成上级交给的其他工作。

财务审计岗位职责11

  1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

  2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

  3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

  4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的`审核;

  5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

  6、完成上级交办的其他工作。

财务审计岗位职责12

  岗位职责:

  1、遵纪守规,具有良好的`职业道德;

  2、全日制硕士及以上学历;男优先,愿意回江西发展

  3、三年以上四大审计从业经验;

  4、具备一定的会计基础,熟悉项目运营工作

  5、做事认真负责,具备较好的抗压能力

财务审计岗位职责13

  1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作

  2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

  3、参与实施营销财务相关的专项审计

  4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

  5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作

  6、负责执行对于审计发现的`整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

  7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

财务审计岗位职责14

  1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

  2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

  3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

  4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

  5、具备独立处理审计、往来相关业务的`能力;

财务审计岗位职责15

  工作职责:

  1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;

  2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

  3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;

  4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

  5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

  2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

  3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

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