审计岗位职责(精选15篇)
在社会一步步向前发展的今天,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的审计岗位职责,欢迎阅读与收藏。
审计岗位职责1
岗位职责:
1、负责对集团信息安全全体系运作完整性、符合性和有效性进行独立审核,并提出合理化建议以及后续的整改推进。
2、集团信息化过程中从信息安全角度和审计角度监督流程的合规性并提出相关专业性建议。
任职资格:
掌握以下知识:
1、全球及国内云安全架构;
2、windows,linux服务器操作系统的安全加固,包括防病毒,应用防护等。
3、安全渗透、安全加固及安全事件的.应急响应,协助漏洞验证等。
4、服务器进行漏洞扫描、端口扫描、弱密码扫描,并整理报告。
5、各类信息安全事件侦查和分析。
6、 iso27000、等保等。
技能:熟练掌握和应用信息安全技术、网络技术;通过cissp认证;
经验:3年信息安全相关工作经验;
审计岗位职责2
1、了解客户业务,分析业务数据
2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料
3、协助审计专员完成项目各项工作
4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰。
拓展:助理审计岗位能力
1、多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;
2、熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;
3、精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的.运营效率;
4、保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;
5、主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。
审计岗位职责3
it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:
1、按照项目计划执行it审计服务;
2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;
3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;
4、作为项目成员参与it审计项目;
5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;
6、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题
5、具备较强的`抗压能力,能适应长期出差。
审计岗位职责4
1、参与开展公司内部控制评审与优化。
2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
4、不定期地进行专项审计和专案审计。
5、公司内部规章管理制度监督执行。
审计岗位职责5
1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,
2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。
3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。
4、具有制造型工厂成本核算经验;
5、开具发票,申报退税。
6、完善内部单据,编制部分凭证。
7、服从分配,完成领导交代的其他工作
审计岗位职责6
财政科科长
1、主持财政金融审计科的全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的'其他工作。
审计岗位职责7
工程审计、投资拓展审计经理投资拓展审计经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985
工程审计工作内容/职位描述:
1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;
2、参与制定公司审计计划并按计划执行;
3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;
4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
任职资格:
1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;
2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;
4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。
两个岗位,工程审计岗和投资拓展审计岗投资拓展审计经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985
工程审计工作内容/职位描述:
1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;
2、参与制定公司审计计划并按计划执行;
3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;
4、对公司项目管理类职能部门的'制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
任职资格:
1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;
2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;
4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。
审计岗位职责8
农业与外资审计科长
1、负责农业外资审计科的'全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
完成局领导交办的其他工作。
审计岗位职责9
岗位职责:
1、负责对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪;
2、负责对集团公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;
3、负责对集团公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;
4、组织对集团公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计;
5、负责对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作;
6、对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、管理活动进行监督、检查;
7、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;
8、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;
9、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导。
任职要求:
1、会计、财务管理相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;
3、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度,了解财务管理、会计核算、内控审计等;
4、熟练操作电脑及办公软件应用,对数据有较强的敏感度,有较强数据处理能力;
5、要有较强的`责任心,团队意识,要有良好的口头表达能力和报告写作能力。
审计岗位职责10
职责描述:
1.负责实施商务审计项目,起草审计方案、收集审计资料、开展前期调查、进行风险评估;
2.负责起草审计通知书、组织召开预备会议;
3.负责根据审定的审计方案实施现场审计、沟通审计发现、组织召开结审会议、起草审计报告;
4.负责审计报告征求意见;
5.负责审计项目档案归档工作,确保审计档案完整、真实;
6.负责审核被审计单位提交的审计纠正行动计划,包括审核纠正行动计划的可行性、可操作性、可检查性及成本效益性等;
7.负责日常upm采购在线监督。
8.根据实际需要,参加现场审计见证。
9.接受公司各部门、各分公司关于商务采购的咨询,及时解答问题。
10.负责起草商务采购监督季报草稿。
任职要求:
1.熟悉公司治理、风险管理、商务采购、招投标和内控相关知识;
2.拥有大型国企商务采购工作经验或审计工作经验优先考虑;
3.有发现问题的敏锐度,善于分析问题、解决问题、提出审计建议;
4.具有cpaaccacmacga注册风险管理师(cerm)其他工程、安全、生产、造价、商务、财务、经济等方面的'资质资格的优先考虑.
审计岗位职责11
职责描述:
1、编制集团各年度和季度的合并财务报表;
2、对集团内各子公司财务工作进行监督和管理;
3、对接外部审计师及评估师工作;
4、对外披露财务数据整理及审核。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,英语六级;
2、三年以上会计师事务所工作经验,有注册会计师证书者优先;
3、较强的沟通能力、组织协调能力,原则性强。
审计岗位职责12
经济责任审计办公室主任
1、负责经济责任审计科的.全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
审计岗位职责13
职责描述:
1、负责制定并维护it安全检查标准;
2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;
3、负责推动it安全风险改进。
任职要求:
1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;
2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;
3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品\服务,有相关工作经验者优先;
4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;
5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。
审计岗位职责14
1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
3、参与实施营销财务相关的专项审计
4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
6、负责执行对于审计发现的.整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
审计岗位职责15
职责:
1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;
2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;
3.撰写审计报告,提出相关审计建议;
4.跟踪审计结果的.整改执行,实施后续审计监督;
5.完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.具有二年以上内审工作经验;
2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;
3.掌握审计、税务等基本法律法规;
4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差
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