财务专员的岗位职责(集锦15篇)
在社会发展不断提速的今天,岗位职责的使用频率逐渐增多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编为大家整理的财务专员的岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
财务专员的岗位职责1
1、负责处理公司全盘账务,编制会计凭证,核对账务;
2、 负责现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;
3、应收账款核对,应付账款核对;
4、公司费用报销整理、凭证的装订及保管,整理会计记录资料,管理会计档案;
5、协助主管配合内外部审计、检查等工作。
6、完成领导安排的相关工作。
财务专员的'岗位职责2
1、完成各项财务核算及会计业务,负责成本管理、费用支出控制、总账。
2、健全会计账本,按照会计制度,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作;做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐。
3、负责公司开票及审核各项支付,定期对应收应付帐款进行核查,协助加强应收应付帐款的'管理;
4、负责税务申报工作;
5、负责维护合同、报销等台账;
6、配合财务经理出具财务分析数据;
7、 快递及物流的账务核对;
8、完成上级交付的其它工作。
财务专员的岗位职责3
岗位职责
1、负责日常销售订单管理和核对、会计凭证工作;
2、线上店铺财务核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的`客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格:
1、年龄45以下,大专以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉操作财务软件、ERP、Excel、Word等办公软件;
3、2年以上工作经验,有会计从业资格证,形象气质佳;
4、财务工作经验优先;
5、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
6、良好的职业操守,强烈的责任心和团队精神,良好的学习能力和分析解决问题的能力。
财务专员的岗位职责4
1、检查公司财务收支和预算的执行情况;
2、熟悉银行业务和报税流程;
3、审核公司的原始单据和办理日常的`会计业务;
4、编制公司的记帐凭证,登记会计帐簿;
5、核对公司各往来单位应收、应付账款,进行数据分析,负责成本核算与分析;
6、领导交办的其他工作。
财务专员的岗位职责5
一、工作内容:
1、运营分析:运营数据统计分析,编写运营分析报告,跟踪解决数据反映的问题。
2、流程制度优化:调研所有岗位操作流程与管理制度,优化不合理流程与制度。
3、考核优化:根据实际工作需要,优化考核方案,编制专题激励方案与测算表。
4、项目实施:承接总部下达的项目,制定计划,协调实施,监督进度,汇报成果。
5、现场管理:7S现场检查与通报,跟踪解决现场问题。
6、盘存管理:盘存计划制定与通知,监督盘存过程,编写总结报告。
7、安全管理:规范车辆营运与现场操作,承接总部与本地公司安全活动实施工作。
8、人员培养:制作人员培养计划与方案,对仓储各岗位人员进行储备培养。
9、效率管理:后台监察仓储作业整体运营情况,分析控制处理效率波动。
10、第三方物流管理:负责入库、在库、出库、退货管理与投诉处理。
二、工作业绩:
1、两次主导数据统计与分析汇报会,分公司在集团排名两次获得第一;
2、曾组织项目实施成果在集团排名第二;
3、总部下达的`各个项目,按计划组织完成,无一滞后;
4、在前任离职,无人交接指导工作的情况下,独立并出色完成了各项工作;
5、工作表现得到领导信任,得以协助总监主导部门内主要工作;
6、被评为公司A级优秀员工。
财务专员的岗位职责6
1、负责客户应收账款处理与管控,严格执行应收账款管理制度;
2、负责与供应商应付账款处理与管控,控制公司的成本费用;
3、定期出具应收账款预警报表和费用指标变化报告;
4、严格按照财务内部结算制度,定时出具往来公司报告;
5、根据公司实际情况更新财务制度;
财务专员的岗位职责7
1,负责日常收支管理,会计凭证,税务工作;
2,认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细账;
3,负责供应商对账,对数登记,资金的安排,安排公司部门的报销核对工作;
4,负责增值税发票,认真,开具,纳税申报,汇算清缴等税务工作及银行,税务证照的办理,并更,年检工作,能独立处理有关税务方面各项问题;
5,严格按照公司制度的'要求准确处理,并按要求时间完成月,年结的账目工作,每月向部门领导送一份应收账目分析表;
6,领导交办的其他事务及税务有关外勤工作。
任职要求:
1,会计,财务管理,审计等相关专业大专以上学历,2年以上服装公司财务工作经验;
2,熟悉一般纳税人全盘账务处理,2年以上税务会计工作经验,熟悉财税相关法规法律;
3,熟悉运用办公软件,数据分析,使用财务软件;
4,工作认真负责,责任心强,良好的沟通能力和团队合作经验。
财务专员的岗位职责8
1遵循会计准则,根据客户提供的资料处理账务,具备会计知识
2.梳理账务处理中的问题,与客户保持良好的沟通,协助并解决: (具备良好沟通能力)
3.会计账册的归档与整理:(细心与耐心)
4.及时向上反映工作遇到的困难和提出工作改进建议
5.自我管理,每周主动向主管汇报业绩完成进度:
6.积极参与公司各项活动培训与讨论,提出宝青的意见或建议:积极协助税务部门同事的基本专业问题解答:
7.积极配合审计师完成审计工作完成上级交办的`其他工作任务
财务专员的岗位职责9
销售收入发票的录入、凭证的生成、销售收款单据的录入、凭证的'生成。
仓库产品入仓单与出库单单据的审核以及整理
异地仓库每月提供的进销存报表的核对与销售出库单据录入。
销售货款的跟踪,并及时提供到期账款、超期账款给部门负责人、销售部。
每月大客户系统平台的网上对账工作。
应收账款的定期对账工作
涉及销售、应收款项的财务报表编制与分析
负责会计凭证装订、归档。
部分税务工作。
财务专员的岗位职责10
1、负责日常会计核算工作及审核;
2、负责贯彻执行会计制度及法规、公司的各项管理制度及实施细则;
3、负责公司内控建设、规范会计核算;
4、负责公司财务决算工作并进行分析,对各种帐目进行核实;
5、负责公司的税务筹划工作;
6、管理指导及培训下属工作;
7、每季、年财务预算编制、更新及分析;
8、编制及分析现金流量表.
财务专员的'岗位职责11
岗位职责:
1、新产品开发及新供应商开发管控,处理重大异常及供应商关系维护;
2、通过对amazon市场的调研,开发热销产品,完成上司下达的开发指令;
3、关注市场动态,评估市场容量,分析产品前景,负责调研开发适合亚马逊销售的新产品;
4、根据产品部及市场需求,开发及采购在外贸电子商务市场、amazon上具有市场潜力的产品;
5、扩充新的产品线:追踪、搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息,开发适合在amazon上销售的'新产品;
6、做好产品的前期调查,了解产品的所有特性(包括质量,材料,材料价格等),提取产品卖点,做好商品描述的中、英文撰写;
7、了解产品是否热销,目前属于新品期,高峰期,还是结束期;
8、与其他人员协调沟通解决产品线中遇到的问题。
财务专员的岗位职责12
1、制定和完善公司财务政策和财务制度,梳理财务架构,优化财务流程;
2、负责审核资金收付和费用报销;
3、负责出具财务报表,进行财务分析;
4、负责税务筹划,申报,税务账务处理;
5、负责财务部门的.日常协助与安排;
6、完成上级安排的其他工作;
财务专员的岗位职责13
岗位职责:
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的`对外联络。
任职资格:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计上岗证;
2、1年以上会计工作经验;
3、能够独立进行账务处理,熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
财务专员的岗位职责14
1、严格执行销售收款流程及现金、支票、收据管理制度;
2、编制客户收款明细报表,完成相关资料的'管理和移交;
3、打印收款收据、收款付款明细报表并核对;
4、对客户收款资料归纳存档。
5、处理销售现场收付业务,做到现金、银行的日清月结;
6、发票的管理和开具。
7、领导交代的其他事宜。
财务专员的岗位职责15
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的`现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
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