审计岗位职责(精选25篇)
在社会发展不断提速的今天,岗位职责使用的情况越来越多,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编收集整理的审计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
审计岗位职责 篇1
一、在院长领导下,依照《中华人民共和国审计法》、《卫生系统审计工作规定》等法律法规,以及《审计工作制度》的规定,开展医院内部审计工作。
二、遵守依法审计,廉洁奉公,忠于职守,客观公正,保守秘密的行为规范,坚持集体利益至上,真实再现,客观实际,细致果断的原则。
三、审计室根据审计法规要求,对全院经济管理办法、会计核算、业务收入等的合法性、合规性、合理性进行审计。
四、对医院年度预算、医院公用经费使用计划及医院经济目标及效益指标进行审计。
五、审签会计报表及其它重要经济活动事项的文件。
六、参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。
七、根据医院会计制度要求,审定本院成本项目及控制成本标准是否完善,确保核算的准确性。
八、对医院的物价收费进行监督审计,对新增项目的收费标准进行审核、核定,不定期审计中、西药划价的准确度,不定期审计各科收费是否符合收费标准,接受、处理价格投诉和价格举报。
九、加大对医院财务科现金业务的日常审计监督。不定期审计出入院结算室、门诊挂号收费室当日收入上缴情况,周转金存留额度及出纳备用金库存额度的`执行情况。
十、加强对医院物资管理部门的审计监督。重要设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。监督物资管理部门定期盘点,确定最佳库存量。
十一、审计医院的各项支出是否合规、合法、合理。特别是对于医院的重大建设以及大型设备的采购实行全程监控,参与招标论证,并对招标说明书、各项工程预算进行审计。
十二、做好审计工作有关文件、信件的登记,保管工作。
十三、及时完成医院领导临时交办的其他工作任务。
审计岗位职责 篇2
一、职权
1、宣传、贯彻执行项目部质量目标、质量方针,负责工程质量过程控制。
2、负责组织编制分项工程施工方案,严格执行质量管理体系。
3、合理运用资源,科学有效安排,推广应用新技术、新工艺。
4、负责组织编制质量保证资源要求计划,并提出资源配置建议。
5、负责督促、落实工程项目生产计划的实施,把好施工质量关,并把安全工作贯彻到每个生产环节中去。
6、督促、检查各作业班组做好施工控制,做好施工日记。
7、负责工程质量档案的整理、归档、上报。
二、权限
1、参加分项工程的.交工验收。
2、在质量检查、控制中发现问题,有权责令作业人员改正、返工或暂停作业,并可按规定给予处罚。
3、有权对安全隐患进行停工整改。
审计岗位职责 篇3
岗位职责:
1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;
2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;
3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;
4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;
5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;
6、负责各项财务专项审计工作的实施;
7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;
8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;
9、负责集团资产管理的检查与监督;
10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;
11、负责集团财务审计资料的.整理、归档;
12、负责完成上级临时交办的各项工作。
任职要求:
1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;
2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;
3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;
4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;
5、能适应频繁出差。
财务审计类岗位
审计岗位职责 篇4
【主要职责】
1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。
2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。
3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。
4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。
5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。
【任职要求】
1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。
2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。
3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。
4、有较强的'逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。
5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。
6、熟练操作财务软件、ERP等系统。
审计岗位职责 篇5
1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的'情况。
5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
审计岗位职责 篇6
1、协助项目组完成各类企业的年报审计或IPO审计等;
2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;
3、收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿;
4、协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;
5、完成部门或项目经理交办的`其它工作任务。
审计岗位职责 篇7
1、协助项目经理开展审计和风险评估工作;
2、负责审计信息收集、整理和审计文件存档;
3、获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
4、配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;
5、协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。
审计岗位职责 篇8
职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施不限于财务审计、管理审计和效益审计等;
5、为集团的经营发展提供合理化建议,协调好集团各子、分公司的关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;
6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。
7、完成其他工作任务
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,28到35岁左右,财务管理、审计等相关专业,4到5年以上财务或审计经验,其中1到2年以上审计管理工作经验者优先;
2、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验,有相关注册会计师或审计师资格者优先;
3、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
4、具有较强的'沟通、协调及管理能力,优秀的判断和决策能力、良好的敬业精神和职业道德操守。
5、熟悉企业内部监察体系构建及运作,能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查、处理;
审计岗位职责 篇9
1、负责公司的全面财务会计工作。
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、审核公司的`记帐凭证,审核公司的会计报表。
7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
审计岗位职责 篇10
第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的'稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。
第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责 篇11
职责:
1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;
2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;
3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;
4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的跟进;
5、参与健全公司反舞弊机制;
6、完成上级安排的`其他临时工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;
2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;
3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;
4、具备风险导向、品相端正。
审计岗位职责 篇12
岗位职责:
1、负责规划公司信息安全审计工作
2、负责外部审计组织对接工作;
3、按计划完成日常审计、专项审计、事件审计等工作
4、负责公司安全事件分析与追溯,高危漏洞的应急响应
任职资格:
1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业
2、2年以上大型企业检查、迎检经验,可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等。
3、性格稳重,不急躁、不偏激。有很强的团队协调、沟通能力。
4、具备优秀的`职业素养,善于主动思考和行动,乐于解决具有挑战性的问题;
5、持有cisa证书者优先。
审计岗位职责 篇13
1、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的.编制;
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
5、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作;
6、参与各子公司、业务中心审计工作;
7、上级领导交办的其他工作任务;
8、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度,后期作为审计部负责人培养。
审计岗位职责 篇14
1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的年度风险自我评估工作;
2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;
3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;
4、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;
5、负责内控审计团队的.建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;
6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
7、完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责 篇15
1、协助准备与战略规划相关的经营分析工作。
2、 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;
3、收集、整理银行经营所需的`宏观经济政策、监管动态及同业信息;
4、协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;
5、合理分配工作,保证部门总体工作进度;
6 、其他:协助完成上级分配的其他工作。
审计岗位职责 篇16
1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;
2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。
3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;
4.公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;
5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;
6.做好会计的.稽查工作,保证账账相符、账实相符;
7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管
8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;
审计岗位职责 篇17
1、负责公司文件管理;
2、负责定订货相关事务;
3、负责财务工作的.开展与实施;
4、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
5、往来帐、应收、应付款的管理。
6、提供各项有关年审、年检资料,协助完成各项年审工作。
7、协助部门主管进行企业内部检查、监督、审计工作,提供正确有效数据,
8、提出建议,进行分析,及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
9、依据公司财务规定,进行日常财务核算,帐务处理工作,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务正确性,各项费用支付合理性,帐户处理科学性。
10、其他临时性的工作。
审计岗位职责 篇18
1、制订公司内部工程审计制度与流程;
2、对工程立项的合理性提出优化意见;
3、参与第三方审计的招标及资质审核工作;
4、对经工程部、第三方审计审核的土建工程、配套工程的概算、预决算及工程量清单等工作进行复核。
5、对与基建工程相关的材料、设备类物资招投标工作的公开、公平、公正性进行监督;
6、不定期抽查施工日志等过程记录,对预算外现场必须发生的.工程临时变更进行检查;分析现场设计变更和签证的合理性;确保文件、资料的完整、真实、准确;
7、巡视、检查水电安装工程质量、机电设备和材料质量、监理单位的监理质量等;
8、负责第三方审计公司日常工作跟踪和管理;
9、依据工程施工图纸、竣工资料参与工程竣工验收及现场工程量复核工作;
10、审查项目主要工程质量问题的原因,协调各方对产生问题的原因进行责任划分,并在项目结算时根据协商意见进行合同金额的扣减。
审计岗位职责 篇19
1.现金相关工作。日常付款,外币收付款。外汇申报。
2.日常报销工作。报销单以及原始发票的审核。
3.日常收支入账,银行往来入账,应付款,应收款入账。
4.增值税发票购买,月度开具增值税发票。
5.月度报税,月度统计申报。年报。
6.原始凭证跟进,整理,装订维护。
7.其他财务协助工作。
审计岗位职责 篇20
1、负责公司日常财务核算,做好全盘账务处理;
2、负责各类原始凭证的审核并按时编制会计凭证;登录工作;
3、每月对各平台进行产品成本,开支,物流费用的'统计核算;
4、根据公司业务需要编制相关财务报告及报表,及时向决策者提供信息;
5、完成上级领导交办的其他各项事务等等.
审计岗位职责 篇21
1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;
2.复核各项目公司制定的融资方案。
3.根据公司的.融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。
4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。
5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。
6. 组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。
7.完成公司领导交办的其它工作。
审计岗位职责 篇22
1.日常收付款业务的办理。
2. 费用报销单据的初审。
3. 负责部分凭证的编制。
4. 负责现金及银行日记账。
5. 填报纳税报表并报税。
6. 负责下属电梯工程分部往来款、保险费的核对。
7. 投标保证金和保函申请的初步审查。
8. 负责公司财务系统现金帐和员工日常报销费用的录入。
9.遵循公司制定的各级政策和流程。
10.在公司的方针下使用公司的工具和资源。
11.根据安全管理系统的.要求,遵守公司所有的安全政策,流程和工作指导书并按照安全手册的要求履行他/她的相关责任以保护他/她和同事的安全。
12.审查统计各业务员的应收、应付款的数据汇总、工程部整改费用回款与催款、新梯业务款项收缴等。
13.上级安排的其他任务。
审计岗位职责 篇23
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、针对各项审计工作的.结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;
8、针对公司招投标项目进行审计;
9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;
10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程;从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;
11、公司相关领导交办的其他审计工作。
审计岗位职责 篇24
1、协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引;
2、编制工程模块审计计划;
3、根据工程项目进度计划编制工程项目跟踪工作计划;
4、根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告;
5、对审计项目工程模块审计工作进行总结和分析;
6、对工程模块审计的现场审计工作进行管理,对组员的`审计底稿、报告进行复核;
7、负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等;
8、完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责 篇25
1、根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。
2、对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;
3、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的'行为进行专案审计;
4、办理公司领导交办的专项审计任务。
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